Возмещение НДС

Аутосорсинговая компания «Светочъ» предлагает услуги по возмещению НДС в Симферополе и Р Крым. Все операции проводятся в рамках закона.

Возмещение налога на НДС, Крым

Бухгалтеры, которые используют в работе общую систему налогообложения, знают о возможности принять к вычету входной налог на добавленную стоимость. Иногда его сумма превышает размер исходящего сбора, что создает отрицательную разницу. Компания может рассчитывать на возврат всей суммы в размере этой разницы или ее части на расчетный счет.  Деньги могут быть зачтены в счет будущих платежей.

Когда предприниматель может рассчитывать на возмещение НДС из бюджета:

  • если деньги получил продавец экспортированного товара на внутреннем рынке;
  • при импортной сделке с контрагентом из другой страны есть возможность возвращения сбора, уплаченного на таможне;
  • при накопившейся сумме налога к возмещению в процессе функционирования компании.

Плюсы возврата НДС:

  • уменьшение налоговых обязательств;
  • получение денег из бюджета – они вернутся на расчетный счет или будут зачтены в счет предстоящих платежей.

Чтобы вернуть денежные средства, нужно, чтобы все документы были составлены должным образом, во избежание погрешностей. Можно заказать услугу возмещения НДС в Крыму и быть уверенным – специалисты «Светочъ» сделают все, чтобы налог был успешно возвращен.

Как проходит возврат НДС

Сумму налога на входной НДС можно уменьшить, как только декларация будет подана. В этом случае разрешается не платить по текущим обязательствам до того, как завершится следующий отчетный период. Тогда отчетность сопровождается заявлением на возврат налога.

Средства могут быть возвращены по завершении проверки ИФНС РФ, занимающей до трех месяцев. Если речь о камеральной проверке, сотрудники ФНС вправе требовать предоставления подтверждающих документов.

На что нужно обратить особое внимание:

  • все приобретенные услуги и товары отмечаются в книге учета;
  • обязательно производится факт оплаты;
  • технико-материальные ценности должны реализоваться в налогооблагаемой деятельности;
  • все первичные документы заполняются без ошибок.

Если планируется возместить налог с экспортных сделок, должны быть приложены документы, подтверждающие, что товар вывезли за границу.

Решение о том, предоставят ли возврат или откажут в нем, принимается после того, как будет составлен акт проверки. Если налоговики обнаружат нарушения, налогоплательщик, получивший акт с их перечислением, в течение месяца после получения может подать возражение в письменном виде. Сотрудники ФНС проверяют его в десятидневный срок и решают – будет ли юридическое лицо привлечено к ответственности или не будет. В течение еще пяти дней должно быть принято решение – о нем обязательно уведомляют налогоплательщика:

  • будет ли заявленная сумма возмещена в полном объеме;
  • будет ли погашена часть разницы;
  • откажут ли ему в возвращении НДС.

Если в документах нет ошибок, штрафы и нарушения тоже отсутствуют, средства поступят на счет организации. На это может потребоваться пять рабочих дней после составления акта. При несоблюдении сроков перевода налоговыми органами с 12-го дня после камеральной проверки идет начисление процентов. Если налогоплательщика не устраивает сумма возврата или он не согласен с отказом возместить средства, разрешается подать апелляцию в вышестоящий налоговый орган.

Помощь в возмещении налога

Наши специалисты обладают богатым практическим опытом и высокой квалификацией. Бухгалтеры отлично ориентируются в тонкостях процедуры возврата и подготовки юридической документации. Обратиться за помощью возможно на всех этапах процедуры. Относительно цен на услугу возмещения НДС в Симферополе всегда готовы проконсультировать сотрудники компании.

Оставьте заявку на бесплатную консультацию и получите скидку при первом обращении!

Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных